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一般納稅人稅率開(kāi)錯(cuò)申報(bào)稅怎么申報(bào)

匿名 |瀏覽9886次
檢舉|收藏|2019/09/04 09:15
全部回答(10)
  • 您好,如果是稅率開(kāi)錯(cuò)了,是當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票,咱們可以直接在開(kāi)票軟件中作廢對(duì)用發(fā)票。如果是次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,那就需要跟購(gòu)買方確認(rèn)發(fā)票信息,是否抵扣都要購(gòu)買方做紅字信息表給銷售方,然后開(kāi)紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)。對(duì)方在次月報(bào)稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。在申報(bào)的時(shí)候,跨月了,咱們先按錯(cuò)的稅率申報(bào)交稅,次月再來(lái)調(diào)整即可。

    回答于 2019/09/05 14:30
  • 您好,稅率如果開(kāi)錯(cuò)了,報(bào)稅的時(shí)候還是要按錯(cuò)的先報(bào),不然會(huì)跟稅局那邊的數(shù)據(jù)比對(duì)不通過(guò),報(bào)完稅之后,再把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉。紅沖的發(fā)票要分兩種情況,一種是已經(jīng)給到客戶并且對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣掉了,就還需要客戶那邊開(kāi)紅字信息過(guò)來(lái),且對(duì)方要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還有一種是對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,那就直接開(kāi)紅字發(fā)票沖掉之前錯(cuò)的票,并收回錯(cuò)的票,開(kāi)正確的給客戶就可以了

    回答于 2019/09/04 16:29
  • 當(dāng)期應(yīng)按照實(shí)際開(kāi)具的增值稅發(fā)票上注明的銷售額和稅額進(jìn)行申報(bào),若按照征收率開(kāi)具的可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)異常比對(duì)通過(guò)申報(bào)。在申報(bào)填列時(shí),應(yīng)根據(jù)開(kāi)發(fā)發(fā)票的對(duì)應(yīng)稅率和征收率分別填列在申報(bào)對(duì)應(yīng)列次。申報(bào)當(dāng)期若重新開(kāi)具正確的增值稅發(fā)票情況下,需要將錯(cuò)誤和正確的所有發(fā)票進(jìn)行申報(bào)繳納稅款,待次月或次季度所屬期開(kāi)具紅字發(fā)票后進(jìn)行申報(bào)。

    回答于 2019/09/04 16:27
  • 1.一般納稅人稅率開(kāi)錯(cuò)如果還沒(méi)有跨月的話當(dāng)月直接作廢就好。

    2.如果已經(jīng)跨月,申報(bào)時(shí)先按開(kāi)票稅率申報(bào)。次月的話沖紅發(fā)票,如果已經(jīng)交給客戶要與客戶溝通看對(duì)方是否認(rèn)證,如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證直接沖紅開(kāi)具正確發(fā)票就可以,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證需要對(duì)方開(kāi)具紅字信息表在開(kāi)紅字發(fā)票


    回答于 2019/09/04 16:19
  • 1.一般納稅人稅率開(kāi)錯(cuò)如果還沒(méi)有跨月的話當(dāng)月直接作廢就好。

    2.如果已經(jīng)跨月,申報(bào)時(shí)先按開(kāi)票稅率申報(bào)。次月的話沖紅發(fā)票,如果已經(jīng)交給客戶要與客戶溝通看對(duì)方是否認(rèn)證,如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證直接沖紅開(kāi)具正確發(fā)票就可以,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證需要對(duì)方開(kāi)具紅字信息表在開(kāi)紅字發(fā)票

    回答于 2019/09/04 16:18
  • 您好,開(kāi)錯(cuò)的需要先按錯(cuò)開(kāi)的申報(bào)上去,之后等下個(gè)月再做發(fā)票沖紅處理,紅沖首先看抵扣方是否已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,先收回發(fā)票全部聯(lián)次,自己做紅字信息發(fā)票表做沖紅;如果對(duì)方已認(rèn)證抵扣,就需要對(duì)方給開(kāi)紅字信息表,我們?cè)谧黾t沖開(kāi)出正確發(fā)票給對(duì)方。

    希望能幫到您,謝謝!13528721154

    回答于 2019/09/04 16:18
  • 您好,一般納稅人開(kāi)票稅率開(kāi)錯(cuò),當(dāng)月未作廢,在次月則需要進(jìn)行沖紅開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷這賬錯(cuò)誤稅率的發(fā)票(對(duì)方未認(rèn)證,自己在開(kāi)票軟件里面開(kāi)具紅字信息表然后上傳開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票;若對(duì)方認(rèn)證,則需對(duì)方開(kāi)具紅字信息表給我方,然后才能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票)。關(guān)于報(bào)稅。在次月申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí)按照之前開(kāi)的錯(cuò)誤稅率的發(fā)票數(shù)據(jù)申報(bào),若在申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)比對(duì)不通過(guò)則帶上對(duì)應(yīng)發(fā)票 和申報(bào)表、公章去所屬稅局窗口申報(bào)即可。

    回答于 2019/09/04 16:06
  • 您好,如發(fā)票項(xiàng)目當(dāng)月稅率開(kāi)錯(cuò),當(dāng)月發(fā)現(xiàn)時(shí)立即做發(fā)票作廢重新開(kāi)具正確的發(fā)票即可;如次月申報(bào)稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)的話,需要按已開(kāi)錯(cuò)的數(shù)據(jù)正常去申報(bào)納稅,然后去做紅字發(fā)票沖紅錯(cuò)誤發(fā)票。如果錯(cuò)的發(fā)票已經(jīng)給了客戶并且對(duì)方又認(rèn)證抵扣了,就讓對(duì)方做紅字信息表給我們,如果對(duì)方還沒(méi)認(rèn)證,就收回全部聯(lián)次的發(fā)票,自己做紅字信息紅沖,之后在開(kāi)正確的發(fā)票給對(duì)方即可。

    回答于 2019/09/04 15:59
  • 您好,稅率開(kāi)錯(cuò),申報(bào)稅時(shí),就按之前開(kāi)錯(cuò)的數(shù)據(jù)正常去申報(bào)稅。次月做紅沖發(fā)票。如果之前稅率錯(cuò)的發(fā)票已經(jīng)給了客戶,就跟客戶溝通好,這些發(fā)票紅沖,紅沖之后重新開(kāi)正確的稅率給對(duì)方。如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,就讓對(duì)方做紅字信息表給我們,如果對(duì)方還沒(méi)認(rèn)證,就收回全部聯(lián)次的發(fā)票,自己做紅字信息紅沖,之后在開(kāi)正確的發(fā)票給對(duì)方即可。

    回答于 2019/09/04 14:10
  • 您好,一般納稅人稅率開(kāi)錯(cuò)了,報(bào)稅時(shí)要按錯(cuò)的采集進(jìn)去,然后再去做紅字信息表,開(kāi)紅字發(fā)票把錯(cuò)誤的發(fā)票沖掉,重新開(kāi)正確稅率的,但如果是13個(gè)點(diǎn)的開(kāi)成了16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票即使你紅沖后重開(kāi)了正確的,專管員也會(huì)打電話給你,讓你帶上錯(cuò)誤的發(fā)票、紅字發(fā)票、正確發(fā)票還有為什么開(kāi)錯(cuò)的情況說(shuō)明過(guò)去稅局才行,所以盡量不要開(kāi)錯(cuò),以免造成不必要的麻煩

    回答于 2019/09/04 10:20
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