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內(nèi)部審計和外部審計的區(qū)別在哪里(外部審計和內(nèi)部審計的區(qū)分)

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發(fā)布日期:2022-10-26 16:00

小編今天整理了外部審計和內(nèi)部審計區(qū)別的相關(guān)介紹,希望對您有所幫助。

外部審計和內(nèi)部審計區(qū)別

外部審計和內(nèi)部審計區(qū)別

1、在審計性質(zhì)方面。內(nèi)部審計屬于內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或?qū)B殞徲嬋藛T履行的內(nèi)部審計監(jiān)督,只對本單位負(fù)責(zé);而外部審計則是由獨立的外部機(jī)構(gòu)以第三者身份提供的簽證活動,對國家權(quán)力部門或社會公眾負(fù)責(zé)。

2、在審計獨立性方面。內(nèi)部審計在組織、工作、經(jīng)濟(jì)方面都受本單位的制約,獨立性受到限制;但外部審計在經(jīng)濟(jì)、組織、工作等方面都與被審計單位無關(guān)系,具有較強(qiáng)的獨立性。

3、在審計方式方面。內(nèi)部審計是根據(jù)本單位的安排進(jìn)行審計工作的,具有一定的任意性。而外部審計大多是受委托施行的。

4、在審計方法方面。內(nèi)部審計的方法是多樣的,應(yīng)結(jié)合組織的具體情況,采取不同的方法,其中也可以包括外審的一些程序;但外部審計的方法則側(cè)重報表審計程序。

5、在審計范圍方面。內(nèi)部審計的工作范圍涵蓋單位管理流程的所有方面,包括風(fēng)險管理、控制和治理過程等;外部審計則集中在企業(yè)的財務(wù)流程及與財務(wù)信息有關(guān)的內(nèi)部控制方面。

6、在服務(wù)對象方面。內(nèi)部審計的服務(wù)對象是單位負(fù)責(zé)人;外部審計的服務(wù)對象是國家權(quán)力機(jī)關(guān)或各相關(guān)利益方。

7、在審計報告的作用方面。內(nèi)部審計報告只能作為本單位進(jìn)行經(jīng)營管理的參考,對外不起鑒證作用;外部審計報告則要向外界公開,對投資者、債權(quán)人及社會公眾負(fù)責(zé),具有社會鑒證的作用。

8、在審計對象方面。內(nèi)部審計的對象是本單位及所屬單位財政收支、財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動;外部審計對象則包括一切盈利及非盈利單位。

9、在審計權(quán)限方面。內(nèi)部審計有審查處理權(quán),但其內(nèi)向服務(wù)性決定了其強(qiáng)制性和獨立性較國家審計弱;而外部審計只能對委托人指定的被審單位的有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審查、鑒證。

10、在審計監(jiān)督的性質(zhì)方面。內(nèi)部審計是單位自我監(jiān)督;外部審計屬于社會監(jiān)督。

11、在依據(jù)的審計準(zhǔn)則方面。內(nèi)部審計所依據(jù)的是中國內(nèi)部審計協(xié)會制定的內(nèi)部審計準(zhǔn)則;而外部審計準(zhǔn)則是中國注冊會計師幣協(xié)會制定的獨立審計準(zhǔn)則。

以上恒誠信小編主要從十一個方面為大家介紹了外部審計和內(nèi)部審計區(qū)別在哪里,對此不是很了解的朋友不妨認(rèn)真看看上面的內(nèi)容,說不定在你看過之后能夠?qū)烧哂幸粋€更清楚的認(rèn)識,后續(xù)如果還有其他想要了解的,敬請持續(xù)關(guān)注恒誠信。

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